Zarządzenie nr I/16/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r.
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2006r
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)) oraz §17 pkt 1 uchwały Nr XXIII/257/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006r.- zarządza się co następuje:
§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu
państwa - nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,
o kwotę - 50.777 zł
w tym:
1) z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 23.389 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 - 10.000 zł.
- rozdział 85278,§ 2010 - 13.389 zł;
2) z dotacji celowych na realizację własnych zadań
bieżących Gminy, o kwotę - 27.388 zł
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 17.538 zł,
b)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 6.000 zł
- rozdział 85295, § 2030 - 3.850 zł.
§2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy pochodzące z dotacji celowych z budżetu
państwa- nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,
o kwotę - 44. 048 zł
w tym ( w całości):
1) z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej ora innych zadań zleconych gminom ustawami,
o kwotę - 44.048 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - 42.725 zł
- rozdział 85213, § 2010 - 1.323 zł.
§3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy- mające pokrycie w środkach z dotacji
celowych określonych w §1, kwotę - 50.777 zł
w tym:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 23.389 zł
z tego (w całości):
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 10.000 zł
- rozdział 85278, § 3110 - 13.389 zł;
2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy, o kwotę
z tego: - 27.388 zł
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-2 - 17.538 zł,
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 5.046 zł
- rozdział 85219, § 4110-1.b) - 831 zł
- rozdział 85219, § 4120-1.b) - 123 zł
- rozdział 85295, § 3110- 2 - 3. 850 zł
§4. Zmniejsza się wydatki budżetu na realizację zadań bieżących w zakresie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
o kwotę - 44.048 zł
w tym ( w całości):
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 42.725 zł
- rozdział 85213, § 4130 - 1.323 zł.
§5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy -
w ten sposób, że:
-
zmniejsza się - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.- rezerwę celową
na wydatki bieżące jednostek pomocniczych- sołectwa, o kwotę - 8.200 zł
w tym ( w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 8.200 zł
z tego: na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - 4810-2, lit.a) - 709 zł
- sołectwa Piaseczno - 4810-2, lit.c) - 508 zł
- sołectwa Gogolice - 4810-2, lit.d) - 1.667 zł
- sołectwa Dobropole - 4810-2, lit.e) - 1.019 zł
- sołectwa Rosnowo - 4810-2, lit.f) - 778 zł
- sołectwa Chełm Górny - 4810-2, lit.g) - 1. 761 zł
- sołectwa Strzeszów - 4810-2, lit.h) - 394 zł
- sołectwa Klasztorne - 4810-2, lit.j) - 855 zł
- sołectwa Tchórzno - 4810-2, lit.k) - 509 zł;
-
zwiększa się, w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw., wydatki na realizację
własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego, jw., o kwotę - 8.200 zł
w tym:
a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 855 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 1.019 zł,
- rozdział 70095, § 4210 - 791 zł,
c) w dziale 710, rozdział 71035, § 4170 - 200 zł,
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 876 zł,
e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 1.771 zł,
f) w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 - 1.944 zł,
g) w dziale 921, rozdział 92120, § 4270- 2.b) - 509 zł,
h) w dziale 926, rozdział 92605, § 4210 - 96 zł,
- rozdział 92605, §4300 - 139 zł.
§6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań
bieżących z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami - miedzy paragrafami w tym samym rozdziale klasyfikacji
budżetowej - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się- w drodze przeniesień- planowane wydatki budżetowe
na realizację zadań jw. o kwotę - 4.200 zł
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4210 - 532 zł,
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 2.332 zł
- rozdział 85212, § 4110 -1 - 249 zł
- rozdział 85212, § 4120- 1 - 11 zł
- rozdział 85212, § 4270 - 336 zł
- rozdział 85212, § 4410 - 740 zł;
-
zwiększa się- w drodze przeniesień- planowane wydatki budżetowe
na realizację zadań zleconych, o kwotę - 4.200 zł
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4010 - 532 zł
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4110-3 - 734 zł
- rozdział 85212, § 4210 - 2. 934 zł.
§7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację własnych
zadań bieżących Gminy- miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego
samego działu klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:
-
zmniejsza się - w drodze przeniesień- planowane wydatki na zadania
własne, o kwotę - 107.700 zł
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 1.151 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-2 - 12. 282 zł,
c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 712 zł
- rozdział 75023, § 4300 - 5.637 zł
- rozdział 75095, § 4300 - 2.728 zł,
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 - 1.088 zł
- rozdział 75412, § 4300 - 1.443 zł
- rozdział 75412, § 4410 - 550 zł
- rozdział 75412, § 4430 - 846 zł
- rozdział 75416, § 3020 - 201 zł,
e) w dziale 756, rozdział 75647, § 4610 - 470 zł,
f) w dziale 851, rozdział 85154, § 4110-1 - 1.300 zł
- rozdział 85154, § 4120-1 - 60 zł
- rozdział 85154, § 4300 - 6.018 zł
- rozdział 85154, § 4410 - 166 zł
- rozdział 85195, § 4280 - 2.650 zł,
g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 476 zł,
h) w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 2.520 zł
- rozdział 90015, § 4260 - 19.046 zł,
i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4260 - 674 zł
- rozdział 92601-2, § 4210 - 385 zł
- rozdział 92605, § 2820-5 - 1.975 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.:
j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4330 - 4.290 zł
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:
k) w dziale 801, rozdział 80101, § 4040 - 136 zł,
- rozdział 80101, § 4110-1 - 3.410 zł,
- rozdział 80101, § 4120-1 - 65 zł,
- rozdział 80101, § 4170 - 36 zł,
- rozdział 80101, § 4260 - 332 zł,
- rozdział 80113, § 3020 - 21 zł,
- rozdział 80113, § 4110-1 - 181 zł,
- rozdział 80113, § 4120-1 - 30 zł,
- rozdział 80113, § 4210 - 4.296 zł;
l) w dziale 854, rozdział 85401, § 4110-1 - 22 zł,
- rozdział 85401, § 4110-2 - 134 zł,
- rozdział 85401, § 4120-1 - 138 zł,
- rozdział 85401, § 4120-2 - 48 zł,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:
ł) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 1.019 zł
- rozdział 80101, § 4110-1 - 358 zł
- rozdział 80101, § 4120-1 - 241 zł
- rozdział 80101, § 4220 - 745 zł
- rozdział 80101, § 4240 - 390 zł
- rozdział 80101, § 4300 - 253 zł
- rozdział 80101, § 4350 - 390 zł
- rozdział 80101, § 4410 - 330 zł
- rozdział 80103, § 3020 - 538 zł
- rozdział 80103, § 4110-1 - 275 zł
- rozdział 80103, § 4110-2 - 87 zł
- rozdział 80103, § 4120-1 - 91 zł
- rozdział 80103, § 4120-2 - 28 zł
- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł,
- rozdział 80113, § 4300 - 3.231 zł
- rozdział 80146, § 4410 - 1. 428 zł,
m) w dziale 854, rozdział 85401, § 3020 - 228 zł
- rozdział 85401, § 4110-1 - 468 zł
- rozdział 85401, § 4120-1 - 123 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach :
n) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 1.337 zł
- rozdział 80101, § 4110-1 - 4.274 zł
- rozdział 80101, § 4120-1 - 592 zł,
- rozdział 80101, § 4220 - 50 zł
- rozdział 80103, § 3020 - 590 zł
- rozdział 80103, § 4110-1 - 675 zł
- rozdział 80103, § 4110-2 - 78 zł
- rozdział 80103, § 4120-1 - 92 zł
- rozdział 80103, § 4120-2 - 69 zł
- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł
- rozdział 80113, § 4300 - 762 zł,
o) w dziale 854, rozdział 85401, § 4110-1 - 33 zł
- rozdział 85401, § 4110-2 - 55 zł
- rozdział 85401, § 4120-2 - 65 zł;
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach :
p) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 1.440 zł,
- rozdział 80110, § 4110-1 - 4.686 zł,
- rozdział 80110, § 4120-1 - 585 zł,
- rozdział 80110, § 4170 - 36 zł,
- rozdział 80110, § 4240 - 580 zł,
- rozdział 80110, § 4430 - 515 zł,
r) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 189 zł,
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju:
s) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 1.207 zł,
- rozdział 80110, § 4010 - 2.268 zł,
- rozdział 80110, § 4110-1 - 326 zł,
- rozdział 80110, § 4110-2 - 158 zł,
- rozdział 80110, § 4120-1 - 161 zł,
- rozdział 80110, § 4120-2 - 38 zł,
- rozdział 80110, § 4210 - 403 zł,
- rozdział 80110, § 4240 - 300 zł,
- rozdział 80110, § 4300 - 196 zł;
2) zwiększa się -w drodze przeniesień- planowane wydatki na zadania własne,
o kwotę - 107.700 zł
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw:
a) w dziale 010, rozdział 01030, § 2850 - 1.151 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 8.513 zł
- rozdział 70095, § 4270 -1 - 1.205 zł
- rozdział 70095, § 4300 - 1.330 zł
- rozdział 70095, § 4430 - 1.234 zł,
c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4210 - 712 zł
- rozdział 75023, § 4120-1 - 458 zł
- rozdział 75023, § 4140 - 121 zł
- rozdział 75023, § 4210 - 3.850 zł
- rozdział 75023, § 4260 - 463 zł
- rozdział 75023, § 4350 - 745 zł
- rozdział 75075, § 4300 - 1.404 zł
- rozdział 75095, § 4210 - 1.324 zł,
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 2.222 zł
- rozdział 75412, § 4010 - 662 zł
- rozdział 75412, § 4110- 1 - 112 zł
- rozdział 75412, § 4120-1 - 15 zł
- rozdział 75412, § 4210 - 916 zł
- rozdział 75416, § 4010 - 133 zł
- rozdział 75416, § 4110-1 - 58 zł
- rozdział 75416, § 4120-1 - 10 zł,
e) w dziale 756, rozdział 75647, §4100 - 470 zł,
f) w dziale 851, rozdział 85154, §4170 - 8.786 zł
- rozdział 85154, §4210 - 780 zł
- rozdział 85154, §4260 - 70 zł
- rozdział 85154, §4270 - 318 zł
- rozdział 85154, §4430 - 240 zł,
g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260 - 476 zł,
h) w dziale 900, rozdział 90002, § 4210- 1 - 2.520 zł
- rozdział 90015, § 4270 - 4.120 zł
- rozdział 90015, § 4300 - 14.926 zł,
i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4110- 1 - 6 zł
- rozdział 92601-1, § 4120-1 - 64 zł
- rozdział 92601-1, § 4300 - 604 zł
- rozdział 92601-2, § 4260 - 385 zł
- rozdział 92605, § 2820-1 - 997 zł
- rozdział 92605, § 4210 - 978 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4210 - 304 zł
- rozdział 85219, § 4260 - 320 zł
- rozdział 85219, § 4300 - 2.664 zł
- rozdział 85219, § 4350 - 107 zł
- rozdział 85219, § 4410 - 170 zł
- rozdział 85295, § 3110-3 - 725 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:
k) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 3.013 zł
- rozdział 80146, § 4410 - 1.234 zł,
l) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 342 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:
ł) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 7.465 zł
- rozdział 80103, § 4010 - 460 zł,
m) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 819 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:
n) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 690 zł
- rozdział 80101, § 4260 - 88 zł
- rozdział 80103, § 4010 - 122 zł
- rozdział 80146, § 4410 - 1.153 zł,
o) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 153 zł;
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach :
p) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 4.003 zł
- rozdział 80110, § 4220 - 447 zł
- rozdział 80110, § 4270 - 11.312 zł
- rozdział 80110, § 4410 - 212 zł
- rozdział 80113, § 4300 - 8.951 zł
- rozdział 80146, § 4410 - 379 zł,
r) w dziale 854, rozdział 85401, §3020 - 189 zł.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Zmiany budżetu polegające na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwoty równoważne - odpowiednio: 50.777 zł i 44.048 zł nastąpiły wskutek zmian dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:
- Nr 551/2006 z dnia 14 listopada 2006r
- Nr 563/2006 z dnia 15 listopada 2006r
- Nr 565/2006 z dnia 15 listopada 2006r
- Nr 597/2006 z dnia 30 listopada 2006r
- Nr 634/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bartłomiej Palczak Data wytworzenia:
17 sty 2007
Osoba dodająca informacje
Bartłomiej Palczak Data publikacji:
17 sty 2007, godz. 15:25
Osoba aktualizująca informacje
Bartłomiej Palczak Data aktualizacji:
06 mar 2007, godz. 13:44