Zarządzenie nr 49 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
Zarządzenie Nr 49/2006
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104) i § 17 pkt.1 uchwały Nr XXIII/257/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006r. - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowych - na objęte planami
finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 323.889 zł w tym:
1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie ustawami, o kwotę - 300.000 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - 296.000 zł
- rozdział 85214, § 2010 - 4.000 zł;
2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących Gminy, o kwotę - 23.889 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 2.000 zł
- rozdział 85295, § 2030 - 3.000 zł,
b) w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 18.889 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania bieżące, o kwotę - 323.889 zł
w tym:
1) na zadania z zakresu administracji rządowej....w planie finansowym Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 300.000 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 296.000 zł
- rozdział 85214, § 3110-1 - 4.000 zł;
2) na zadania własne, o kwotę - 23.889 zł
z tego:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 18.889 zł
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej:
b) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-2 - 2.000 zł
- rozdział 85295, § 3110-2 - 3.000 zł.
§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy, w ten sposób, że:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,
o kwotę - 2.696 zł
z tego:
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 2.696 zł;
2) zwiększa się wydatki budżetu na zadania bieżące Gminy, o kwotę - 2.696 zł
z tego:
a) w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., kwotę - 981 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4440-1 - 728 zł
- rozdział 75023, § 4440-2 - 46 zł,
- w dziale 754, rozdział 75412,§ 4440-1 - 21 zł
- rozdział 75416,§ 4440-1 - 31 zł,
- w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4440-1 - 124 zł
- rozdział 92601-2 ,§ 4440-1 - 31 zł;
b) w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 238 zł
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4440-1 - 217 zł
- rozdział 85219, § 4440-2 - 21 zł;
c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku Zdroju,
o kwotę - 382 zł
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101 § 4440-2 - 310 zł
- rozdział 80101, § 4440-3 - 41 zł
- rozdział 80113, § 4440-2 - 31 zł;
d) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej, o kwotę - 166 zł
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101 § 4440-2 - 135 zł
- rozdział 80101, § 4440-3 - 31 zł;
e) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach, o kwotę - 722 zł
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101 § 4040 - 608 zł
- rozdział 80101, § 4440-2 - 109 zł
- rozdział 80101, § 4440-3 - 5 zł;
d) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 207 zł
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4440-2 - 202 zł
- rozdział 80110, § 4440-3 - 5 zł.
§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się - w planie finansowym Urzędy Miejskiego jw. - rezerwę celową na
wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw:
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2, o kwotę - 5.473 zł
w tym: rezerwę na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2, lit. a) - 4.001 zł
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2, lit. b) - 400 zł
- sołectwa Górczyn - § 4810-2, lit. i) - 1.072 zł;
2) zwiększa się - w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw. - wydatki na realizację
zadań bieżących Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,
o kwotę - 5.473 zł
z tego:
a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 1.072 zł,
b) w dziale 710, rozdział 71035, § 4210-1 - 4.001 zł,
c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 400 zł.
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące
Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się - w drodze przeniesień w planie - wydatki budżetowe,
o kwotę - 9.138 zł
z tego (w całości):
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 - 204 zł,
b) w dziale 754, rozdział 75416, § 3020 - 102 zł,
c) w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 8.364 zł,
d) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4260 - 202 zł,
- rozdział 92601-2, § 4210 - 266 zł;
2) zwiększa się - w drodze przeniesień - wydatki budżetowe, o kwotę - 9.138 zł
z tego (w całości):
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 750, rozdział 75095, § 4410 - 204 zł,
b) w dziale 754, rozdział 75416, § 4410 - 102 zł,
c) w dziale 900, rozdział 90002, § 4430 - 8.364 zł,
d) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4410 - 202 zł,
- rozdział 92601-2, § 4300 - 266 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE:
1) Zmiany w budżecie polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 323.889 zł - nastąpiły wskutek zwiększenia dotacji celowych dla Gminy wg
następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:
Zarządzenia Nr 114/2006 z dnia 9 marca 2006 r.
Zarządzenia Nr 135/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
2) Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych spowodowane było zmianą podstawy
odpisu na ZFŚS w 2006 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Piotr Tomaszewski Data wytworzenia:
24 kwi 2006
Osoba dodająca informacje
Piotr Tomaszewski Data publikacji:
24 kwi 2006, godz. 10:54
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Tomaszewski Data aktualizacji:
24 kwi 2006, godz. 10:54