Zarządzenie Nr I/85A/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r.
Zarządzenie Nr I/85/A/2007
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007 - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 42.264 zł
w tym (w całości):
1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - nie objęte planami
finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 9.249 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 - 9.249 zł;
2) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy - nie objęte planami
finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 33.015 zł
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 7.875 zł,
b) w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 4.500 zł
- rozdział 85295, § 2030 - 20.640 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 42.264 zł
w tym:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
o kwotę - 9.249 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 9.249 zł;
2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy -
w ramach dotacji celowych, o których w § 1 pkt 2, o kwotę - 33.015 zł
z tego:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 7.875 zł,
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 3.760 zł
- rozdział 85219, § 4110-1. b) - 648 zł
- rozdział 85219, § 4120-1. b) - 92 zł
- rozdział 85295, § 3110-1 - 20.640 zł.
§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizacje własnych zadań bieżących Gminy - między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:
1. zmniejsza się - w drodze przeniesień jw. - wydatki budżetowe, o kwotę - 8.250 zł
w tym:
1) w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 7.500 zł
z tego:
a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 960 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 3.060 zł,
c) w dziale 851, rozdział 85154, § 4170 - 2.600 zł,
d) w dziale 900, rozdział 90004, § 4300 - 200 zł,
e) w dziale 921, rozdział 92109, § 4270 - 680 zł;
2) w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
o kwotę - 750 zł
z tego (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-1 - 750 zł;
2. zwiększa się - drodze przeniesień jw. - wydatki budżetowe, o kwotę - 8.250 zł
w tym:
1) w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 7.500 zł
z tego:
a) w dziale 600, rozdział 60013, § 4210 - 302 zł
- rozdział 60014, § 4210 - 178 zł
- rozdział 60016, § 4110-1 - 70 zł
- rozdział 60016, § 4120-1 - 10 zł
- rozdział 60016, § 4170 - 400 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 - 2.015 zł
- rozdział 70005, § 4270 - 1.045 zł,
c) w dziale 851, rozdział 85154, § 3030 - 2.600 zł,
d) w dziale 900, rozdział 90004, § 4210 - 200 zł,
e) w dziale 921, rozdział 92109, § 4170 - 480 zł
- rozdział 92109, § 4210 - 200 zł;
2) w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 750 zł
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4390 - 550 zł
- rozdział 85219, § 4700 - 200 zł.
§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - między paragrafami
w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:
zmniejsza się - w drodze przeniesień jw. - wydatki budżetowe w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 200 zł
w tym (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 200 zł;
2. zwiększa się - drodze przeniesień jw. - wydatki budżetowe w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 200 zł
w tym (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4700 - 200 zł.
§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:
1. zmniejsza się - w drodze przeniesień jw. - wydatki na realizację własnych
zadań bieżących, o kwotę - 28.800 zł
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 28.800 zł;
2. zwiększa się - w drodze przeniesień jw. - wydatki budżetu Gminy
na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę - 28.800 zł
w tym:
1) w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 7.650 zł
z tego:
a) w dziale 750, rozdział 75022, § 4210 - 1.500 zł
- rozdział 75023, § 4390 - 1.020 zł
- rozdział 75095, § 4210 - 3.900 zł,
b) w dziale 754, rozdział 75412, § 4190 - 1.230 zł;
2) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 9.500 zł
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 1.200 zł
- rozdział 80110, § 4270 - 7.000 zł
- rozdział 80110, § 4300 - 500 zł
- rozdział 80110, § 4430 - 800 zł;
3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej, o kwotę - 2.100 zł
z tego(w całości):
a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4300 - 2.100 zł
4) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach, o kwotę - 9.550 zł
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4110-1 - 220 zł
- rozdział 80101, § 4120-1 - 30 zł
- rozdział 80101, § 4170 - 1.350 zł
- rozdział 80101, § 4210 - 1.200 zł
- rozdział 80101, § 4270 - 5.200 zł
- rozdział 80101, § 4410 - 650 zł
- rozdział 80101, § 4430 - 300 zł,
b) w dziale 854, rozdział 85412, § 4300 - 600 zł.
§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy - sołectw, w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę o jakiej wyżej - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 8.988 zł
w tym:
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 8.988 zł
z tego: na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2, lit. a) - 1.155 zł
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2, lit. b) - 2.012 zł
- sołectwa Piaseczno - § 4810-2, lit. c) - 2.471 zł
- sołectwa Gogolice - § 4810-2, lit. d) - 140 zł
- sołectwa Rosnowo - § 4810-2, lit. f) - 1.399 zł
- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2, lit. g) - 239 zł
- sołectwa Strzeszów - § 4810-2, lit. h) - 693 zł
- sołectwa Klasztorne - § 4810-2, lit. j) - 879 zł;
2) zwiększa się - w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw. -
wydatki budżetu Gminy na realizację własnych zadań bieżących,
o kwotę - 8.988 zł
w tym (w całości):
1) w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 8.988 zł
z tego:
a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4170 - 250 zł
- rozdział 60016, § 4210 - 202 zł,
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 - 2.047 zł
- rozdział 70005, § 4300 - 1.153 zł,
c) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 135 zł
- rozdział 75412, § 4300 - 946 zł,
d) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300-2 - 1.655 zł,
e) w dziale 900, rozdział 90003, § 4300 - 2.379 zł
- rozdział 90004, § 4210 - 40 zł
- rozdział 90095, § 4210 - 31 zł,
f) w dziale 926, rozdział 92605, § 4300 - 150 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków, o kwotę równoważną 42.264 zł, zostało spowodowane zwiększeniem dotacji celowych - wynikającym z następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego wydanych w II kwartale 2007 r.:
- zarządzenia Nr 195/2007 z 11 maja 2007 r.
- zarządzenia Nr 204/2007 z 18 maja 2007 r.
- zarządzenia Nr 238/2007 z 8 czerwca 2007 r.
- zarządzenia Nr 245/2007 z 13 czerwca 2007 r.
3
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Piotr Tomaszewski Data wytworzenia:
23 lip 2007
Osoba dodająca informacje
Piotr Tomaszewski Data publikacji:
23 lip 2007, godz. 14:06
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Tomaszewski Data aktualizacji:
23 lip 2007, godz. 14:06