Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/445/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr I/445/2009

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 3.046 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 3.046 zł;

z tego (w całości)

a)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 3.046 zł;

§ 2 . Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 26.000 zł;

z tego (w całości)

a)w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 26.000 zł;

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 3.046 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 600 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 600 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej, o kwotę - 600 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 600 zł;

3) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach, o kwotę - 600 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 600 zł;

4) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 1.246 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 1.246 zł;

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie

finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę - 26.000 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-1 - 26.000 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 20.484 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:

a) w dziale 750, rozdział 75023, § 4700 - 2.100 zł;

b) w dziale 757, rozdział 75702, § 8070 - 6.384 zł;

c) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 12.000 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 20.484;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:

a) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 2.100 zł;

b) w dziale 757, rozdział 75702, § 8010 - 6.384 zł;

c) w dziale 852, rozdział 85295-1, § 4210-2 - 12.000 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej … - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 8.894 zł;

w tym:

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4210 - 3.968 zł;

rozdział 85212, § 4260 - 500 zł;

rozdział 85212, § 4270 - 3.000 zł;

rozdział 85212, § 4280 - 50 zł;

rozdział 85212, § 4300 - 676 zł;

rozdział 85212, § 4700 - 700 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 8.894 zł;

w tym:

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 8.125 zł;

rozdział 85212, § 4110-1 - 615 zł;

rozdział 85212, § 4120-1 - 154 zł;

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

  1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków,

o kwotę 3.046 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:

1) zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 3.046 zł tj.:

- Zarządzenia Nr 471/2009 z dnia 12 października 2009 r.,

  1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zmniejszeniu dochodów i wydatków,

o kwotę 26.000 zł; zostały spowodowane zmniejszeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:

  1. zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zmniejszających dotacje celowe

z budżetu państwa, o kwotę - 26.000 zł tj.:

- Zarządzenia Nr 403/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.,


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Radecki

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Piotr Tomaszewski

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Tomaszewski

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 14:19