Zarządzenie Nr I/441/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r.
Zarządzenie Nr I/441/2009
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 1.400 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 1.400 zł;
z tego (w całości)
a)w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 1.400 zł;
§ 2 . Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 363 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 363 zł;
z tego:
a) w dziale 751, rozdział 75113, § 2010 - 363 zł;
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 1.400 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy- w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 1.400 zł;
z tego:
a)w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-1 - 1.400 zł;
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 363 zł;
w tym :
1) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …
w planie finansowym Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę - 363 zł;
a) w dziale 751, rozdział 75113, § 4300 - 280 zł;
rozdział 75113, § 4410 - 83 zł;
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 36.750 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:
a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4270 - 6.000 zł;
rozdział 40002, § 4300 - 4.000 zł;
rozdział 40002, § 4430 - 1.000 zł;
b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4270 - 500 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75023, § 4700 - 1.500 zł;
rozdział 75075, § 4300 - 7.000 zł;
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 3.000 zł;
e) w dziale 851, rozdział 85153, § 4300 - 1.100 zł;
f) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 1.000 zł;
g) w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 - 3.100 zł;
h) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4210 - 7.550 zł;
i) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 4300 - 1.000 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 36.750 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:
a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4170 - 2.000 zł;
rozdział 40002, § 4210 - 2.000 zł;
rozdział 40002, § 4390 - 6.000 zł;
rozdział 40002, § 4410 - 1.000 zł;
b) w dziale 700, rozdział 70095, § 4170 - 500 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 1.500 zł;
rozdział 75075, § 3040 - 5.500 zł;
rozdział 75095-3, § 4120-1 - 1.000 zł; rozdział 75095-3, § 4210 - 500 zł;
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 2.914 zł;
rozdział 75412, § 4410 - 86 zł;
e) w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 - 1.100 zł;
f) w dziale 852, rozdział 85295-2, § 4210 - 1.000 zł;
g) w dziale 900, rozdział 90015, § 4270 - 3.000 zł;
rozdział 90095, § 4260 - 100 zł;
h) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4010 - 2.700 zł;
rozdział 92109-2, § 4110-1 - 300 zł;
rozdział 92109-2, § 4120-1 - 300 zł;
rozdział 92109-2, § 4260 - 2.000 zł;
rozdział 92109-2, § 4270 - 1.464 zł;
rozdział 92109-2, § 4280 - 30 zł;
rozdział 92109-2, § 4370 - 316 zł;
rozdział 92109-2, § 4750 - 440 zł;
i) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 4210 - 1.000 zł;
§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę celową o jakiej wyżej - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 62 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 62 zł;
2) zwiększa się, w drodze przeniesień jw., wydatki na własne zadania
inwestycyjne Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,
o kwotę - 62 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 700, rozdział 70005, § 6050-1 - 62 zł;
§ 7. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację
własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 1.837 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 1.837 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację
własnych zadań bieżących Gminy, o kwotę - 1.837 zł;
z tego:
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:
a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4410 - 937 zł;
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:
b) w dziale 854, rozdział 85495, § 4210 - 900 zł;
§ 8. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 9.804 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 9.804 zł;
z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 2.193 zł,
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 835 zł,
- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 2.265 zł,
- sołectwa Gogolice - § 4810-2.d) - 3.108 zł,
- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 1.096 zł,
- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2.f) - 244 zł,
-sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 63 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 9.804 zł;
w tym:
a) w dziale 750, rozdział 75095-1, § 4210 - 8.560 zł;
rozdział 75095-1, § 4170 - 1.000 zł;
rozdział 75095-1, § 4300 - 244 zł;
§ 9. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego , w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 59 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-3 - 59 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 59 zł;
w tym:
a) w dziale 754, rozdział 75421, § 4210 - 59 zł;
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków,
o kwotę 1.400 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:
1) zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 1.400 zł tj.:
- Zarządzenia Nr 416/2009 z dnia 11 września 2009 r.,
Zmiany budżetu polegające na równoważnym zmniejszeniu dochodów i wydatków,
o kwotę 363 zł; zostały spowodowane zmniejszeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:
1) decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie - zmniejszających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 363 zł; tj.:
- Decyzji Nr 225/2009 z dnia 29 września 2009 r.,
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Władysław Radecki Data wytworzenia:
05 lis 2009
Osoba dodająca informacje
Piotr Tomaszewski Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 08:30
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Tomaszewski Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 08:30