Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr I/419/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr I/419/2009

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia
30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 24.509,01 ;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami - 0,01 ;

z tego:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 - 0,01 zł

2) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami - nie objęte planami finansowymi

gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 3.960 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 - 3.960 zł;

3) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 14.924 zł;

z tego (w całości)

a)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 14.924 zł;

4) dochody z dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego - nie objęte planami finansowymi

gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 5.625 zł;

z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 2320 - 5.625 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 24.509,01 zł;

w tym :

1) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej …

w planie finansowym Urzędu Miejskiego

w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę - 3.960,01 zł;

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4300 - 0,01 zł;

b) w dziale 751, rozdział 75113, § 3030 - 3.960 zł;

2) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządy terytorialnego - w planie
finansowym jw., Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju o kwotę - 5.625 zł;

z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 - 5.625 zł;

3) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 2.941 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 2.941 zł;

4) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej, o kwotę - 2.942 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 2.941 zł;

5) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach, o kwotę - 2.941 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 2.941 zł;

6) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 6.100 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 6.100 zł;

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 34.265 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4210 - 300 zł,

b) w dziale 600, rozdział 60095, § 4270 - 170 zł,

c) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 6.000 zł,

d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4300 - 3.650 zł,

- rozdział 75045, § 4170 - 47 zł,

- rozdział 75075, § 4210 - 8.400 zł,

e) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 4.710 zł,

f) w dziale 851, rozdział 85153, § 4300 - 295 zł,

rozdział 85154, § 4170 - 5.350 zł,

g) w dziale 852, rozdział 85295-2, § 3110 - 1.000 zł,

h) w dziale 900, rozdział 90001, § 4270 - 600 zł,

rozdział 90015, § 4270 - 2.971 zł,

i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4210 - 200 zł,

j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4270 - 522 zł,

rozdział 92601-2, § 4210 - 50 zł,

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 34.265 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4260 - 300 zł,

b) w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 170 zł,

c) w dziale 700, rozdział 70095, § 4170 - 6.000 zł,

d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 3.650 zł,

- rozdział 75045, § 4300 - 18 zł,

- rozdział 75045, § 4410 - 29 zł

- rozdział 75075, § 4170 - 6.300 zł,

- rozdział 75095-2, § 4300 - 1.600 zł,

- rozdział 75095-3, § 4210 - 500 zł,

e) w dziale 754, rozdział 75412, § 4280 - 4.710 zł,

f) w dziale 851, rozdział 85153, § 4210 - 295 zł,

rozdział 85154, § 4210 - 5.000 zł,

rozdział 85154, § 4260 - 300 zł,

rozdział 85154, § 4740 - 50 zł,

g) w dziale 852, rozdział 85295-2, § 4210 - 1.000 zł,

h) w dziale 900, rozdział 90001, § 4170 - 600 zł,

rozdział 90015, § 4210 - 2.920 zł,

rozdział 90095, § 4260 - 51 zł,

i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4370 - 200 zł,

j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4170 - 472 zł,

, rozdział 92601-1, § 4740 - 50 zł,

rozdział 92601-2, § 4410 - 50 zł,

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 26 zł;

w tym:

-w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę

z tego:

a) w dziale 751, rozdział 75113,§ 4210 - 26 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 26;

w tym:

-w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę

z tego:

a) w dziale 751, rozdział 75113,§ 4740 - 26 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację
własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 8.062 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 8.062 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację

własnych zadań bieżących Gminy, o kwotę - 8.062 zł;

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 853, rozdział 85311, § 4210 - 662 zł;

b) w dziale 926, rozdział 92605, § 2820-6 - 300 zł;

rozdział 92605, § 4210 - 7.100 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 7,453 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 7.453 zł;

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 1,385 zł,

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 365 zł,

- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 2.894 zł,

- sołectwa Gogolice - § 4810-2.d) - 100 zł,

- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 650 zł,

- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2.f) - 874 zł,

- sołectwa Strzeszów - § 4810-2.g) - 637 zł,

- sołectwa Górczyn - § 4810-2.h) - 100 zł,

- sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 50 zł;

- sołectwa Tchórzno - § 4810-2.k) - 398 zł,

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 7.453;

w tym:

a) w dziale 750, rozdział 75095-1, § 4210 - 6.653 zł;

rozdział 75095-1, § 4170 - 800 zł;

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

I. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 24509,01 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:

1) zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 14924,01 tj.:

- Zarządzenia Nr 232/2009 z dnia 21 maja 2009 r.,

- Zarządzenia Nr 280/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.,

2) decyzji Nr 195/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie zwiększającą dotację celową o kwotę 3.960 zł.

3) porozumienia z Powiatem Gryfińskim z dnia 14 maja 2009 r. - zwiększającego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę - 5.625 zł.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Sozańska

Data wytworzenia:
15 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Piotr Tomaszewski

Data publikacji:
15 lip 2009, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Tomaszewski

Data aktualizacji:
15 lip 2009, godz. 11:18