Zarządzenie nr I/391/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.
Zarządzenie Nr I/391/2009
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 119.343 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 92.343 zł;
z tego :
a)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 4.200 zł.
b)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 88.143 zł;
2) dochody z dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego,o kwotę - 27.000 zł;
z tego:
a) w dziale 600, rozdział 60014, § 2320 - 27.000 zł;
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 26.000 zł;
z tego :
a)w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 26.000 zł.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 119.343 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 115.143 zł;
a) w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 - 27.000 zł;
b)w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 88.143 zł;
2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 4.200 zł;
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 3.550 zł;
rozdział 85219, § 4110-1B - 560 zł;
rozdział 85219, § 4120-1B - 90 zł;
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 26.000 zł;
a)w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 26.000 zł;
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 18.713 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 50 zł;
b) w dziale 400, rozdział 40002, § 4300 - 890 zł;
c) w dziale 600, rozdział 60095, § 4270 - 470 zł;
d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4300 - 120 zł;
e) w dziale 900, rozdział 90015, § 4300 - 13.102 zł;
rozdział 90001, § 4300 - 110 zł;
f) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4300 - 171 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
g) w dziale 852, rozdział 85219, § 4750 - 3.800 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 18.713 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4430 - 50 zł;
b) w dziale 400, rozdział 40002 ,§ 4170 - 640 zł;
rozdział 40002, § 4390 - 140 zł;
rozdział 40002, § 4700 - 1 10 zł;
c) w dziale 600, rozdział 60095,§ 4210 - 470 zł;
d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 120 zł;
e) w dziale 900, rozdział 90001, § 4700 - 110 zł;
rozdział 90015, § 4210 - 13.102 zł;
f) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4370 - 171 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
g) w dziale 852, rozdział 85219, § 4170 - 2.200 zł;
rozdział 85219, § 4300 - 1.600 zł;
§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.704 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 2.704 zł;
z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 49 zł,
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 52 zł,
- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 361 zł,
- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 568 zł,
- sołectwa Strzeszów - § 4810-2.g) - 1.274 zł,
-sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 400 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.704 zł;
w tym:
a) w dziale 750, rozdział 75095-1, § 4210 - 2.393 zł;
rozdział 75095-1, § 4300 - 311 zł;
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 119.343 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:
1) zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 92.343 zł tj.:
Zarządzenia Nr 69/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.,
Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 16 marca 2009 r.
2) porozumienia z powiatem zwiększające dotacje celowe o kwotę 27.000 zł.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Władysław Radecki Data wytworzenia:
17 kwi 2009
Osoba dodająca informacje
Piotr Tomaszewski Data publikacji:
17 kwi 2009, godz. 11:52
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Tomaszewski Data aktualizacji:
17 kwi 2009, godz. 11:52