Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr I/391/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr I/391/2009

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 119.343 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 92.343 zł;

z tego :

a)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 4.200 zł.

b)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 88.143 zł;

2) dochody z dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego,o kwotę - 27.000 zł;

z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 2320 - 27.000 zł;

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 26.000 zł;

z tego :

a)w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 26.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 119.343 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy

w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 115.143 zł;

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 - 27.000 zł;

b)w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 88.143 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 4.200 zł;

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 3.550 zł;

rozdział 85219, § 4110-1B - 560 zł;

rozdział 85219, § 4120-1B - 90 zł;

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 26.000 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy

w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 26.000 zł;

a)w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 26.000 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 18.713 ;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 50 zł;

b) w dziale 400, rozdział 40002, § 4300 - 890 zł;

c) w dziale 600, rozdział 60095, § 4270 - 470 zł;

d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4300 - 120 zł;

e) w dziale 900, rozdział 90015, § 4300 - 13.102 zł;

rozdział 90001, § 4300 - 110 zł;

f) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4300 - 171 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

g) w dziale 852, rozdział 85219, § 4750 - 3.800 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 18.713 ;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4430 - 50 zł;

b) w dziale 400, rozdział 40002 ,§ 4170 - 640 zł;

rozdział 40002, § 4390 - 140 zł;

rozdział 40002, § 4700 - 1 10 zł;

c) w dziale 600, rozdział 60095,§ 4210 - 470 zł;

d) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 120 zł;

e) w dziale 900, rozdział 90001, § 4700 - 110 zł;

rozdział 90015, § 4210 - 13.102 zł;

f) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4370 - 171 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

g) w dziale 852, rozdział 85219, § 4170 - 2.200 zł;

rozdział 85219, § 4300 - 1.600 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.704 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 2.704 zł;

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 49 zł,

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 52 zł,

- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 361 zł,

- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 568 zł,

- sołectwa Strzeszów - § 4810-2.g) - 1.274 zł,

-sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 400 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 2.704;

w tym:

a) w dziale 750, rozdział 75095-1, § 4210 - 2.393 zł;

rozdział 75095-1, § 4300 - 311 zł;

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 119.343 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek:

1) zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 92.343 zł tj.:

  • Zarządzenia Nr 69/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.,

  • Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 16 marca 2009 r.

2) porozumienia z powiatem zwiększające dotacje celowe o kwotę 27.000 zł.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Radecki

Data wytworzenia:
17 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Piotr Tomaszewski

Data publikacji:
17 kwi 2009, godz. 11:52

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Tomaszewski

Data aktualizacji:
17 kwi 2009, godz. 11:52