Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr I/354/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr I/354/2008

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 3.500 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 3.500 zł;
z tego :
a)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 3.500 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 70.813;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 70.813 zł;
z tego:
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 7.813 zł;
b) w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 63.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 3.500 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 3.500 zł;
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4270 - 3.500 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 70.813 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy
w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 7.813 zł;
a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-1 - 7.813 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcińsku-Zdroju
, o kwotę - 63.000 zł;
z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-2 - 63.000 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 99.225,41 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 700, rozdział 70095, § 4300 - 2.093 zł;
b) w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 1.684 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 3.000 zł;
rozdział 75023, § 4170 - 3.000 zł;
rozdział 75023, § 4210 393 zł;
rozdział 75023, § 4390 4.500 zł;
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 2.400 zł;
rozdział 75412, § 4210 - 340 zł
e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4210 - 300 zł;
f) w dziale 851, rozdział 85154, § 4170 - 1.112 zł;
g) w dziale 852, rozdział 85215 § 3110 - 3.236 zł;
rozdział 85295-1-§ 3110-3 123 zł;
h) w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 - 32.500 zł;
rozdział 90095, § 4300 1.200 zł;
i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4110-1 - 510 zł;
rozdział 92109-2, § 4120-1 72 zł;
rozdział 92109-2, § 4210 1.718 zł;
j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4010 - 1.392 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
k) w dziale 852, rozdział 85219, § 4110-1A - 2.000 zł;
rozdział 85219, § 4330 - 980 zł;
rozdział 85219, § 4370 - 690 zł;
rozdział 85219, § 4740 - 150 zł;
l) w dziale 853, rozdział 85395, § 4048 0,02 zł;
rozdział 85395, § 4118 0,02 zł;
rozdział 85395, § 4128 0,07 zł;
rozdział 85395, § 4308 27,25 zł;
rozdział 85395, § 4309 1,66 zł;
rozdział 85395, § 4368 46,64 zł;
rozdział 85395, § 4369 2,75 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju jw.:
ł) w dziale 801, rozdział 80101, § 4270 - 1.750 zł;
- rozdział 80101, § 4350 - 262 zł;
m) w dziale 801, rozdział 80113, § 4010 - 2.100 zł;
n) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.971 zł;
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:
o) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 20.189 zł;
- rozdział 80110, § 4110-1 - 5.415 zł;
- rozdział 80110, § 4120-1 - 1.373 zł;
p) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 862 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:
r) w dziale 801, rozdział 80113, § 4300 - 1.832 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 99.225,41 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale700, rozdział 70005 ,§ 4300 - 2.093 zł;
b) w dziale710, rozdział 71035-1 ,§ 4300-1 - 1.684 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75022, § 3030 - 1.520 zł;
rozdział 75023, § 4010 - 1.315 zł;
rozdział 75023, § 4110-2 - 143 zł;
rozdział 75023, § 4300 - 4.800 zł;
rozdział 75023, § 4410 - 1.900 zł;
rozdział 75023, § 4420 - 250 zł;
rozdział 75075, § 3040 - 150 zł;
rozdział 75095-2, § 4210 - 500 zł;
rozdział 75095-3, § 3020 - 315 zł;
d
) w dziale 754, rozdział 75412, §4120-1 - 5 zł;
rozdział 75412, § 4260 - 110 zł;
rozdział 75412, § 4270 - 2.470 zł;
rozdział 75412, § 4300 - 155 zł;
e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 300 zł;
f) w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 - 166 zł;
rozdział 85154, § 4260 - 188 zł;
rozdział 85154, § 4300 - 758 zł;
g) w dziale 852, rozdział 85295-1, § 4210 - 123 zł;
h) w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 2.420 zł;
rozdział 90004, § 4300 - 1.250 zł;
rozdział 90015, § 4210 - 23.615 zł;
rozdział 90015, § 4260 - 6.415 zł;
i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4260 - 1.420 zł;
rozdział 92109-2, § 4300 - 780 zł; rozdział 92109-2, § 4370 - 75 zł;
rozdział 92120 § 4270 - 25 zł;
j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4170 - 472 zł;
rozdział 92601-1, § 4210 - 210 zł;
rozdział 92601-2, § 4260 - 370 zł;
rozdział 92605 § 4210 - 340 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
k) w dziale 852, rozdział 85219, §4010-1 - 4.660 zł;
rozdział 85219, § 4120-1A - 62 zł;
rozdział 85219, § 4270 - 1.290 zł;
rozdział 85219, § 4280 - 24 zł;
rozdział 85219, §4300 - 630 zł;
rozdział 85219, § 4410 - 390 zł;
l) w dziale 853, rozdział 85395, § 4218 - 74,06 zł;
rozdział 85395, § 4219 - 4,35 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju jw.:
ł) w dziale 801, rozdział 80113, § 4210 - 2.100 zł;
- rozdział 80146, § 4410 - 262 zł;
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:
m) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 23.483 zł;
- rozdział 80110, § 4260 - 1.507 zł;
- rozdział 80113, § 4300 - 5.569 zł;
n) w dziale 854, rozdział 85495, § 4210 - 862 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:
o) w dziale 854, rozdział 85401, § 4110-1 - 1.971 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 127 zł;
w tym:
-w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę
z tego:
a) w dziale 751, rozdział 75101,§ 4110-1 - 13 zł ;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4110-1 - 114 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 127 zł
w tym:
-w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę
z tego:
a) w dziale 751, rozdział 75101,§ 4010 - 12 zł;
rozdział 75101,§ 4120-1 - 1 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 114zł.

§ 7. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 14.081 zł;
w tym (w całości):
a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 14.081 zł;
z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:
- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 2.839 zł,
- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 3.178 zł,
- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 315 zł,
- sołectwa Gogolice - § 4810-2.d) - 730 zł,
- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 312 zł,
- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2.f) - 2.051zł,
-sołectwa Górczyn - § 4810-2.h) - 1.454 zł;
-sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 1.353 zł;
-sołectwa Klasztorne - § 4810-2.j) - 1.199 zł;
-sołectwa Tchórzno - § 4810-2.k) - 650 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw. plan wydatków budżetowych na realizację
własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw. o kwotę  - 14 081 zł
w tym:
a) w dziale 750, rozdział 75095-1, §4210  - 14 081 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 3.500 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 3.500 zł tj.:
- Zarządzenia Nr 590/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.,
1. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zmniejszeniu dochodów i wydatków, o kwotę 70.813 zł, zostały spowodowane zmniejszeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa, o kwotę - 70.813 zł tj.:

- Zarządzenia Nr 590/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 576/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.,


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Radecki

Data wytworzenia:
12 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Piotr Tomaszewski

Data publikacji:
13 sty 2009, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Tomaszewski

Data aktualizacji:
14 sty 2009, godz. 09:34