Zarządzenie nr I/334/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.
Zarządzenie Nr I/ 334 /2008
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) - zarządza się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 54.994 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 54.994 zł;
z tego :
a)w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 36.540 zł;
b)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 167 zł;
c)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 18.287 zł;
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 29.139 zł;
w tym:
1) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami - 29.139 zł;
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85213, § 2010 - 4.444 zł;
- rozdział 85214, § 2010 - 24.695 zł;
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 54.994 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy
- w planie finansowym Urzędu Miejskiegow Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 40.427 zł;
z tego (w całości):
a)w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-1 - 36.540 zł;
b)w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 3.887 zł;
2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw., o kwotę - 167 zł;
z tego:
a) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-2 - 167 zł;
3) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie
finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę 14.400 zł;
z tego (w całości):
a) w dziale 854,rozdział 85415, § 4010 - 14.400 zł;
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 29.139 zł;
w tym :
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej …- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 29.139 zł;
z tego (w całości):
a) w dziale 852, rozdział 85213, § 4130 - 4.444 zł;
- rozdział 85214, § 3110-1 - 24.695 zł;
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 50.955 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 780 zł;
b) w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 13 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 2.300 zł;
rozdział 75023, § 4300 - 5.840 zł;
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4210 - 801 zł;
rozdział 75412, § 4300 - 2.100 zł;
rozdział 75412, § 4370 - 1.040 zł;
e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4430 - 1.000 zł;
f) w dziale 851, rozdział 85153, § 4300 - 428 zł;
rozdział 85154, § 4210 - 673 zł;
g) w dziale 852, rozdział 85295-1, § 3110-1 - 12.000 zł;
h) w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 - 12.150 zł;
i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4210 - 4.635 zł;
j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4210 - 880 zł;
rozdział 92601-1, § 4270 - 1.100 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
k) w dziale 852, rozdział 85219, § 4010-1 - 2.200 zł;
rozdział 85219, § 4300 - 1.500 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju jw.:
l) w dziale 854, rozdział 85415, § 4300 - 1.515 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 50.955 zł;
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:
a) w dziale 600, rozdział 60095, § 4210 - 580 zł;
rozdział 60095, § 4300 - 200 zł;
b) w dziale 710, rozdział 71035-1, § 4210 - 13 zł;
c) w dziale 750, rozdział 75023, § 4120-1 - 2.300 zł;
rozdział 75023, § 4210 - 5.000 zł;
rozdział 75095-2, § 4410 - 400 zł;
rozdział 75095-3, § 4120-1 - 400 zł;
rozdział 75095-3, § 4280 - 40 zł;
d) w dziale 754, rozdział 75412, § 4260 - 1.780 zł;
rozdział 75412, § 4430 - 21 zł;
rozdział 75412, § 4010 - 2.100 zł;
rozdział 75412, § 4280 - 40 zł;
e) w dziale 758, rozdział 75814, § 4170 - 45 zł;
rozdział 75814, § 4210 - 809 zł;
rozdział 75814, § 4300 - 146 zł;
f) w dziale 851, rozdział 85154, § 4260 - 113 zł;
rozdział 85154, § 4300 - 988 zł;
g) w dziale 852, rozdział 85295-1, § 4210 - 12.000 zł;
h) w dziale 900, rozdział 90004, § 4300 - 11.900 zł;
rozdział 90015, § 4210 - 250 zł;
i) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4260 - 800 zł;
rozdział 92109-2, § 4270 - 61 zł;
rozdział 92109-2, § 4300 - 3.650 zł;
rozdział 92109-2, § 4370 - 124 zł;
j) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4370 - 230 zł;
rozdział 92601-2, § 4110-1 - 390 zł;
rozdział 92601-2, § 4210 - 212 zł;
rozdział 92601-3, § 4170 - 708 zł;
rozdział 92605, § 4210 - 440 zł;
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
k) w dziale 852, rozdział 85219, § 4170 - 2.200 zł;
rozdział 85219, § 4410 - 1.500 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju jw.:
l) w dziale 854, rozdział 85415, § 4120 - 353 zł;
- rozdział 85415, § 4210 - 760 zł;
- rozdział 85415, § 4740 - 360 zł;
- rozdział 85415, § 4750 - 42 zł;
§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w ten sposób, że:
1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 2.850 zł;
w tym:
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4270 - 2.850 zł;
2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 2.850 zł;
w tym:
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:
a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 1.000 zł;
rozdział 85212, § 4370 - 500 zł;
rozdział 85212, § 4410 - 1.100 zł;
rozdział 85212, § 4740 - 250 zł;
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 54.994 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu
państwa, o kwotę - 54.994 tj.:
- Zarządzenia Nr 512/2008 z dnia 29 października 2008 r.
- Zarządzenia Nr 516/2008 z dnia 29 października 2008 r.
- Zarządzenia Nr 530/2008 z dnia 31 października 2008 r.
- Zarządzenia Nr 559/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
2. Zmiany budżetu polegające na równoważnym zmniejszeniu dochodów i wydatków, o kwotę 29.139,00 zł, zostały spowodowane zmniejszeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zmniejszających dotacje celowe z budżetu
państwa, o kwotę - 29.139,00 zł tj.:
- Zarządzenia Nr 561/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Władysław Radecki Data wytworzenia:
04 gru 2008
Osoba dodająca informacje
Piotr Tomaszewski Data publikacji:
04 gru 2008, godz. 13:07
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Tomaszewski Data aktualizacji:
04 gru 2008, godz. 13:07