Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarzadzenie nr I/304/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr I/304/2008


Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984) - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 11.236 zł;

w tym:

1) dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, o kwotę - 11.236 zł;

z tego (w całości)

a)w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 2.500 zł;

b)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 8.736 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 11,236 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin- w planie

finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,o kwotę - 2.500 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 852,rozdział 85219, § 4210 - 1.000 zł;

rozdział 85219, § 4300 - 1.500 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 2.710 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 2.710 zł;

3) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej, o kwotę - 4.456 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 4.456 zł;

4) wydatki na realizację własnych zadań bieżących- w planie

finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach, o kwotę - 1.570 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 854,rozdział 85415, § 3260 - 1.570 zł;

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na inwestycje

i zakupy inwestycyjne - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę celową o jakiej wyżej - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 10.008

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 10.008 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień jw., wydatki na własne zadania

inwestycyjne Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 10.008

w tym (w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-1 - 10.008 zł

w szczególności na zadanie, do realizacji w 2008 r., pn.:

„Przebudowa ulicy Wodnej”.

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., rezerwę celową - w planie
finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 6.377 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 6.377 zł;

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 1.225 zł,

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 58 zł,

- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 1.742 zł,

- sołectwa Gogolice - § 4810-2.d) - 1.572 zł,

- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 861 zł,

- sołectwa Chełm Górny- § 4810-2.f) - 200 zł,

- sołectwa Strzeszów - § 4810-2.g) - 719 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., plan wydatków budżetowych
na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 6.377 ;

w tym:

a) w dziale 750, rozdział 75095-1, § 4170 - 1.000 zł,

- rozdział 75095-1, § 4210 - 4.154 zł,

- rozdział 75095-1, § 4270 - 329 zł,

- rozdział 75095-1, § 4300 - 894 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację
własnych zadań inwestycyjnych Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 4.936 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 4.936 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację

własnych zadań inwestycyjnych Gminy, o kwotę - 4.936;

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-1 - 4.742 zł,

b) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-2 - 194 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację
własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 10.291 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 10.291 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację

własnych zadań bieżących Gminy, o kwotę - 10.291;

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 750, rozdział 75023, § 4440-1 - 3.343 zł,

- rozdział 75023, § 4440-2 - 380 zł,

- rozdział 75095-3,§ 4440-1 - 4.307 zł,

b) w dziale 754, rozdział 75412, § 4440-1 - 66 zł,

- rozdział 75412, § 4260 - 213 zł,

- rozdział 75412, § 4410 - 22 zł,

c) w dziale 921, rozdział 92120, § 4270-1 - 796 zł,

d) w dziale 926, rozdział 92601-2, § 4440-1 - 102 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

e) w dziale 852, rozdział 85219, § 4440-1 - 1.027 zł,

- rozdział 85219, § 4440-2 - 35 zł;

§ 7. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 35.358 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4300 - 9.000 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 587 zł,

c) w dziale 750, rozdział 75023, § 4750 - 5.720 zł,

d) w dziale 758, rozdział 75814, § 4300 - 250 zł,

e) w dziale 851, rozdział 85153, § 4300 - 522 zł,

f) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 11.500 zł,

g) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 4210 - 3.940 zł,

h) w dziale 926, rozdział 92601-1, §4210 - 1.192 zł,

- rozdział 92601-1, § 4440-1 - 272 zł,

- rozdział 92605, § 4300 - 2.024 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

i) w dziale 853, rozdział 85395, § 4218 - 95,38 zł,

- rozdział 85395, § 4219 - 5,62 zł,

- rozdział 85395, § 4288 - 236,10 zł,

- rozdział 85395, § 4289 - 13,90 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 35.358 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4170 - 9.000 zł,

b) w dziale700, rozdział 70095, § 4110-1 - 16 zł, - rozdział 70095, § 4120-1 - 3 zł,

- rozdział 70095, § 4170 - 568 zł,

c) w dziale 750, rozdział 75075, § 4110-1 - 617 zł,

- rozdział 75075, § 4120-1 - 100 zł,

- rozdział 75075, § 4170 - 4.060 zł,

- rozdział 75095-3, § 4010 - 239 zł,

- rozdział 75095-3, § 4110-1 - 18 zł,

- rozdział 75095-3, § 4120-1 - 476 zł,

- rozdział 75095-3, § 4280 - 210 zł,

d) w dziale 758, rozdział 75814, § 4170 - 250 zł,

e) w dziale 851, rozdział 85154, § 4210 - 522 zł,

f) w dziale 852, rozdział 85219, § 4170 - 1.025 zł,

- rozdział 85219, § 4210 - 475 zł,

- rozdział 85219, § 4330 - 10.000zł,

g) w dziale 921, rozdział 92109-2,§ 4260 - 1.180 zł,

- rozdział 92109-2,§ 4270 - 705 zł,

- rozdział 92109-2,§ 4370 - 145 zł,

- rozdział 92109-2,§ 4430 - 363 zł,

- rozdział 92109-2,§ 4750 - 1.547 zł,

h) w dziale 926, rozdział 92601-1,§ 3020 - 161 zł,

- rozdział 92601-1,§ 4170 - 72 zł,

- rozdział 92601-2,§ 4010 - 295 zł,

- rozdział 92601-2,§ 4260 - 936 zł,

- rozdział 92605, § 4210 - 2024 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

i) w dziale 853, rozdział 85395, § 4308 - 331,48 zł,

- rozdział 85395, § 4309 - 19,52 zł,

§ 8. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej … - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 206 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw.:

a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4210 - 104 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4270 - 102 zł

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe

- w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, o kwotę - 206 zł;

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 751, rozdział 75109, § 4740 - 104 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

b) w dziale 852, rozdział 85212, § 4440-1 - 102 zł,

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 11.236 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego - zwiększających dotacje celowe z budżetu
państwa, o kwotę - 11236 zł tj.:

- Zarządzenia Nr 394/2008 z dnia 08 września 2008 r.,

- Zarządzenia Nr 400/2008 z dnia 15 września 2008 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Radecki

Data wytworzenia:
13 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Piotr Tomaszewski

Data publikacji:
14 paź 2008, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Tomaszewski

Data aktualizacji:
14 paź 2008, godz. 12:24